1 529 113 SEK
Omsättning
▲ 24.1%
156 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 64.2%
49.6%
Soliditet
Mycket God
10.2%
Vinstmarginal
Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 453 921 SEK
Skulder: -228 681 SEK
Substansvärde: 225 240 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark finansiell utveckling med betydande förbättringar på alla nyckelområden. Den kraftiga tillväxten i både omsättning och resultat kombinerat med en fördubbling av eget kapital indikerar ett välskött företag i en expansiv fas. Den höga soliditeten på nästan 50% ger en stabil finansieringsbas för fortsatt tillväxt.

Företagsbeskrivning

DH Elservice AB utför elinstallationer inklusive nyinstallation, service och felsökning för privatpersoner, fastighetsägare och mindre företag. Verksamheten är lokaliserad till Karlshamns kommun och representerar en typisk specialistverksamhet inom elbranschen med stabil efterfrågan.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 230 666 SEK till 1 529 113 SEK, en tillväxt på 24.1% som visar stark marknadsposition och ökad efterfrågan på företagets tjänster.

Resultat: Resultatet förbättrades avsevärt från 95 000 SEK till 156 000 SEK, en ökning med 64.2% som indikerar effektiv kostnadskontroll och förbättrad lönsamhet.

Eget kapital: Eget kapital mer än fördubblades från 102 662 SEK till 225 240 SEK, en ökning på 119.4% som främst drivits av det starka årets resultat och stärker företagets finansiella ställning.

Soliditet: Soliditeten på 49.6% är mycket stark och visar att nära hälften av tillgångarna finansieras med eget kapital, vilket ger god kreditvärdighet och låg finansieringsrisk.

Huvudrisker

  • Den snabba tillväxten kan medföra kapacitetsutmaningar och kvalitetsrisker om inte resurserna skalas upp i takt med omsättningsökningen
  • Branschens konkurrens och eventuella ekonomiska nedgångar kan påverka efterfrågan på eltjänster negativt

Möjligheter

  • Den exceptionella resultattillväxten på 64.2% visar potential för ytterligare expansion och investeringar i verksamheten
  • Den höga soliditeten på 49.6% ger utrymme för att ta på sig större projekt och investera i utrustning utan att äventyra finansiell stabilitet
  • Omsättningstillväxten på 24.1% indikerar stark marknadsposition och möjlighet att ytterligare öka marknadsandelen i Karlshamnsregionen

Trendanalys

Alla nyckeltal visar starka positiva trender: omsättning (+24.1%), resultat (+64.2%), eget kapital (+119.4%) och tillgångar (+67.8%). Den sammantagna bilden är ett företag i accelererande tillväxt med förbättrad lönsamhet och stärkt balansräkning.