20 865 645 SEK
Omsättning
▼ -12.6%
-861 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -51.3%
11.9%
Soliditet
Stabil
-4.1%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 5 323 719 SEK
Skulder: -4 692 762 SEK
Substansvärde: 630 957 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Bolaget har under året genomgått en större omorganisation för att komma till rätta med det stora underskott som uppkommit som en följd av kraftigt minskade bokningsvolymer de två senaste åren. Skoter-, längdåknings- och cykelpass säljs inte längre via bolaget. Antalet besökare i området har minskat i jämförelse med den höga efterfrågan som gällde under pandemin. Förändringarna innebär att bemanningen minskat med en heltidstjänst på bokningsavdelningen, en heltidstjänst på kommunikation och att den heltid som fanns som ekonomichef ersatts med konsulttimmar. Bolaget har även avvecklat kontorslokaler imrymda i Fjällmuseum och samlat organisationen i lokaler som tidigare disponerats för olika utvecklingsprojekt. Efter dessa åtgärder och övriga generella besparingar förväntas företaget 2024-2025 återigen generera vinst. Den hemsida som lanserades under föregående år har vidareutvecklats och trafiken till hemsidan ökar. Ett nytt sätt att arbeta med kommunikationen fokuserar på hela kundresan från inspiration – information – bokning till på plats information, med uppföljning för att öka andelen återbesökare. Detta har bidragit till att försäljningen ökat med 11 % på ankomsterna under sommaren och inför vintern 2024-2025 48% bättre bokningsläge jämfört med föregående år. Under året har planering för flera utvecklingsprojekt genomförts och i början på verksamhetsåret har en ansökan skickats in till Interreg för en förstudie tillsammans med Röroshagen. Ytterligare projektansökningar för att stärka platsutvecklingsarbetet förväntas genomföras under nästa verksamhetsår.

Händelser efter verksamhetsåret

Vår nuvarande VD har aviserat att han kommer avsluta sin tjänst och rekrytering av ny VD har startat. Ansökningsperioden är öppen mellan den 1-31 oktober 2024 och förhoppningen är att tjänsten skall vara tillsatt under januari 2025. Under tiden kommer ett tillförordnande ligga på befintlig styrelseordförande.

Analys av viktiga händelser

  • Genomförd större omorganisation med avveckling av skoter-, längdåknings- och cykelpass för att adressera underskottet.
  • Bemanningen har minskats genom att eliminera en heltidstjänst på bokningsavdelningen, en på kommunikation och ersatt ekonomichefsrollen med konsulttimmar.
  • Kontorslokaler har rationaliserats genom att flytta från Fjällmuseum och samla organisationen i befintliga utvecklingslokaler.
  • Webbplatsen har vidareutvecklats med ökad trafik och ett nytt kommunikationsarbete fokuserat på hela kundresan har implementerats.
  • Försäljningen ökade med 11% under sommaren och bokningsläget inför vintern 2024-2025 är 48% bättre jämfört med föregående år.
  • Planering för flera utvecklingsprojekt har genomförts, inklusive en ansökan till Interreg för en förstudie med Röroshagen.
  • VD:n har aviserat uppsägning och rekrytering av ny VD pågår med tillförordnande av styrelseordföranden under tiden.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en kritisk omstruktureringsfas efter två svåra år med kraftigt minskad efterfrågan. Den betydande nedgången i omsättning (-12.6%), resultat (-51.3%) och eget kapital (-57.7%) visar på allvarliga utmaningar. Den låga soliditeten på 11.9% indikerar en utsatt finansiell position. Trots detta finns det tydliga tecken på en genomgripande omställning där bolaget har vidtagit radikala besparingsåtgärder och strategiska förändringar som redan visar positiva effekter i form av ökad försäljning och bättre bokningsläge inför kommande säsong.

Företagsbeskrivning

Bolaget, etablerat 1972, bedriver marknadsföring, information, produktutveckling, förvaltning och försäljning av turistprodukter i västra Härjedalen under varumärket Funäsfjällen. Denna typ av verksamhet är typiskt säsongsbetonad och känslig för makroekonomiska fluktuationer och trendförändringar inom turism.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 25 494 774 SEK till 20 865 645 SEK, en nedgång på 4 629 129 SEK (-12.6%). Detta reflekterar de minskade bokningsvolymerna efter pandemiårens höga efterfrågan.

Resultat: Resultatet försämrades från -569 000 SEK till -861 000 SEK, en förlustökning på 292 000 SEK (-51.3%). Förlusten är en direkt följd av den lägre omsättningen trots genomförda besparingsåtgärder.

Eget kapital: Eget kapital halverades nästan från 1 492 243 SEK till 630 957 SEK, en minskning på 861 286 SEK (-57.7%). Denna kraftiga nedgång orsakades huvudsakligen av årets förlust på 861 000 SEK.

Soliditet: Soliditeten på 11.9% är mycket låg och indikerar ett högt belåningsgrad och finansiell sårbarhet. Detta begränsar företagets möjligheter att ta på sig ytterligare lån eller investeringar.

Huvudrisker

  • Mycket låg soliditet (11.9%) skapar finansiell sårbarhet och begränsar handlingsutrymme.
  • Kontinuerliga förluster på två år (-569 000 SEK och -861 000 SEK) urholkar det egna kapitalet.
  • VD-avgång och pågående rekrytering skapar osäkerhet kring ledningskontinuitet och strategisk riktning.
  • Bruttoförlustmarginal på -4.1% visar att verksamheten inte är lönsam vid nuvarande omsättningsnivå.

Möjligheter

  • Tydliga tecken på återhämtning med 11% försäljningsökning under sommaren och 48% bättre bokningsläge inför vintern.
  • Genomförd omorganisation och besparingar förväntas generera vinst igen under 2024-2025.
  • Nya kommunikationsstrategier och webbplatsutveckling visar positiva resultat i form av ökad trafik och försäljning.
  • Pågående utvecklingsprojekt och ansökningar till Interreg kan öppna för nya finansieringsmöjligheter och platsutveckling.

Trendanalys

Alla trender visar FÖRSÄMRING: omsättning (-12.6%), resultat (-51.3%), eget kapital (-57.7%), tillgångar (-24.5%). Denna konsekvent negativa utveckling understryker allvaret i situationen, men de nyligen implementerade åtgärderna och de tidiga positiva tecknen på återhämtning indikerar att trenden kan vara på väg att vända.