39 962 785 SEK
Omsättning
▼ -8.6%
3 229 863 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 79.5%
47.3%
Soliditet
Mycket God
8.1%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 14 023 048 SEK
Skulder: -6 880 155 SEK
Substansvärde: 4 662 893 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Utveckling av organisationen med kapacitet för större elentreprenader
  • Förvärv av specifik kompetens inom avancerad felsökning och processinstallation genom nyanställningar
  • Befästning av marknadsandel trots rådande konjunkturläge
  • Fortsatt satsning på solenergilösningar med batterilagring och styr- och reglerteknik

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en paradoxal utveckling där omsättningen minskar men lönsamheten förbättras markant. Trots en omsättningsminskning på 8,6% har resultatet mer än fördubblats, vilket indikererar en effektiviseringsprocess eller en förändring i verksamhetsmodellen. Soliditeten på 47,3% är stark och företaget har ökat både eget kapital och tillgångar, vilket pekar på en sund finansiell utveckling trots lägre omsättning.

Företagsbeskrivning

Elinstallationer Örjan Nilsson AB är ett etablerat elinstallationsföretag verksamt sedan 2007 med fokus på elinstallationer, styr- och reglerteknik, solenergilösningar med batterilagring samt tekniska konsulttjänster. Företaget verkar både i Åtvidaberg och grannkommunerna Västervik och Linköping, och har positionerat sig som en lokal aktör med bred kompetens.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 43 864 634 SEK till 39 962 785 SEK, en minskning på 8,6%. Detta kan tyda på en strategisk omställning eller konjunkturella utmaningar i branschen.

Resultat: Resultatet förbättrades dramatiskt från 1 799 328 SEK till 3 229 863 SEK, en ökning på 79,5%. Denna förbättring trots lägre omsättning indikerar stark kostnadskontroll eller förbättrad lönsamhet i projekten.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 4 227 880 SEK till 4 662 893 SEK, en tillväxt på 10,3%. Denna ökning kommer främst från årets starka resultat.

Soliditet: Soliditeten på 47,3% är mycket stark och långt över branschgenomsnittet, vilket ger företaget god kreditvärdighet och finansiell stabilitet.

Huvudrisker

  • Omsättningsminskning på 8,6% kan indikera konkurrens eller marknadsförändringar
  • Beroende av större elentreprenader kan skapa volatilitet i intäktsflödet
  • Konjunkturkänslighet i bygg- och installationsbranschen

Möjligheter

  • Stark vinstmarginal på 8,1% ger goda förutsättningar för framtida investeringar
  • Expansion inom solenergi och batterilagring i en växande marknad
  • Ökad kompetens inom avancerad felsökning kan ge konkurrensfördelar
  • God soliditet möjliggör investeringar i tillväxtområden

Trendanalys

Företaget genomgår en transformation där fokus tycks ha flyttats från omsättningstillväxt till lönsamhetsoptimering. Den dramatiska resultatförbättringen på 79,5% trots lägre omsättning är imponerande och visar på effektiviseringspotential. Tillgångstillväxten på 9,3% kombinerat med ökad soliditet indikerar en sund balansräkning. Trenden pekar mot ett mer specialiserat och lönsamt företag med fokus på kvalitet snarare än kvantitet.