43 147 637 SEK
Omsättning
▲ 4.5%
10 236 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 523.0%
68.0%
Soliditet
Mycket God
23.7%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 31 831 399 SEK
Skulder: -8 570 925 SEK
Substansvärde: 15 143 928 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Den försäljningsprocess som pågick under hösten 2023 resulterade i en försäljning av verksamheten. Företaget förvärvades av United Camping Campsite Holdco AB (559297-1658) per 2024-02-01. På grund av förvärvet så avyttrades även dotterbolaget 4P Fastigheter, och fordran mellan bolagen justerades. Det skedde en omfattande utdelning i samband med förvärvet som påverkade likvida medel. I början av november 2024 skedde det förflyttningar i koncern-strukturen vilket resulterade i att bolaget bytte ägare från United Camping Campsite HoldCo AB till First Camp Sverige AB (556618-9873) Verksamheten har haft ett stabilt verksamhetsår trots den pågående lågkonjunkturen med en stadig intäktsökning och kontrollerade kostnader vilket resulterat i ett bra resultat.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Försäljning av verksamheten till United Camping Campsite Holdco AB den 2024-02-01
  • Avyttring av dotterbolaget 4P Fastigheter
  • Omfattande utdelning i samband med förvärvet som påverkade likvida medel
  • Ägarbyte till First Camp Sverige AB i november 2024
  • Stabil verksamhet trots lågkonjunktur med kontrollerade kostnader

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget genomgår en betydande transformation med en förvärvstransaktion som förklarar de dramatiska förändringarna i balansräkningen. Trots en stabil omsättningsökning på 4,5% och en exceptionell resultatförbättring på 523%, visar bolaget tecken på en omstrukturering med kraftigt minskat eget kapital (-46%) och tillgångar (-37%). Den höga soliditeten på 68,0% och vinstmarginalen på 23,7% indikerar dock fortsatt finansiell styrka trots försäljningen av dotterbolag och omfattande utdelning.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver campingverksamhet med kompletterande restaurang- och butiksverksamhet samt konferensverksamhet. Verksamheten inkluderar även entreprenadverksamhet inom gräv-schakt, snickeri och inredning. Företaget är etablerat sedan 1994 och har sitt säte i Lidköping, vilket indikerar en mogen verksamhet med lång erfarenhet inom branschen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 42 470 022 SEK till 43 147 637 SEK, en positiv utveckling på 677 615 SEK (+4,5%) som visar på stabil verksamhet trots lågkonjunktur.

Resultat: Resultatet förbättrades dramatiskt från 1 643 000 SEK till 10 236 000 SEK, en ökning med 8 593 000 SEK (+523%), vilket troligen relaterar till försäljningen av dotterbolaget och förvärvstransaktionen.

Eget kapital: Eget kapital minskade kraftigt från 28 045 748 SEK till 15 143 928 SEK, en reduktion med 12 901 820 SEK (-46%), vilket främst beror på den omfattande utdelningen i samband med förvärvet.

Soliditet: Soliditeten på 68,0% är mycket stark och indikerar ett företag med låg belåning och god förmåga att klara av ekonomiska nedgångar, trots kapitalminskningen.

Huvudrisker

  • Kraftig minskning av eget kapital med 12 901 820 SEK kan begränsa framtida investeringsmöjligheter
  • Tillgångsminskning med 18 656 893 SEK indikerar en avveckling av verksamhetsområden
  • Förluster av kompetens och verksamhet genom avyttring av dotterbolag
  • Integrationsrisk efter ägarbyte och förvärvstransaktioner

Möjligheter

  • Exceptionellt stark vinstmarginal på 23,7% visar på lönsam verksamhet
  • Stabil omsättningstillväxt på 4,5% trots makroekonomisk osäkerhet
  • Mycket hög soliditet på 68,0% ger god kreditvärdighet och finansiell stabilitet
  • Nya ägarstrukturer kan medföra synergier och expansionsmöjligheter inom campingbranschen

Trendanalys

Omsättningen visar en stabil uppåtgående trend med en ökning från 35,8 miljoner SEK 2021 till 42,9 miljoner SEK 2024, vilket indikerar en positiv försäljningsutveckling. Resultatet efter finansnetto däremot uppvisar en extrem volatilitet med en kraftig nedgång 2023 följd av en mycket stark återhämtning till rekordhöga 10,2 miljoner SEK 2024, vilket tyder på osäker lönsamhet eller eventuella engångsposter. Den mest alarmerande trenden är den dramatiska minskningen av eget kapital och totala tillgångar under 2024, vilket tillsammans med den sjunkande soliditeten pekar på en betydande kapitaluttag, stor förlust eller en omfattande omstrukturering. Den höga vinstmarginalen 2024 i kombination med krympande balansräkning kan tyda på att företaget har sålt av tillgångar, vilket gav en kortvarig vinst men försämrar den långsiktiga stabiliteten. Framtiden beror på om resultatförbättringen 2024 är hållbar eller en engångseffekt.