🚀 Snabb åtkomst till årsredovisningar
Lägg till årsredovisningar i din varukorg för enkel nedladdning
Bolaget ska bedriva försäljning och service av värmesystem samt därmed förenlig verksamhet.
Lägg till årsredovisningar i din varukorg för enkel nedladdning
Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.
Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.
Huvudmålet för GSTerm AB var under 2024 att öka marknadsandelarna genom att öka försäljningen på etablerade kontor och fortfarande ha lönsamhet. På grund av sämre marknadsförutsättningar så nåddes inte helt målet med ökad försäljning, men målet med ökade marknadsandelar nåddes i viktiga segment. Under 2024 integrerades installation & serviceverksamheten i Göteborg med övrig försäljningsverksamhet. Produktionen av fjärrvärmecentraler flyttades under året ifrån estländsk underentreprenör till moderbolagets produktion i Finland. Denna verksamhet innebär ökad omsättning och positionering på marknaden för GSTerm AB.
Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.
Företaget visar en blandad bild med stark omsättningstillväxt men samtidigt ett sjunkande resultat. Den kraftiga omsättningsökningen på 58% till 61,4 miljoner SEK indikerar framgångsrik marknadsexpansion och ökade marknadsandelar, vilket bekräftas i bolagets egen beskrivning. Emellertid är den samtidiga resultatminskningen på 32% till 6,98 miljoner SEK oroande och tyder på att tillväxten inte har varit lönsam. Den höga soliditeten på 77% och det starka eget kapitalet ger dock finansiell stabilitet och beredskap för fortsatt investeringar.
GSTerm AB är ett etablerat företag inom försäljning och service av värmesystem, verksamt sedan 2007. Bolaget har genomfört strukturella förändringar under 2024, inklusive integration av verksamhet i Göteborg och förflyttning av produktion från Estland till moderbolaget i Finland, vilket har bidragit till den ökade omsättningen.
Nettoomsättning: Omsättningen ökade kraftigt med 58,0% från 40 259 789 SEK till 61 404 481 SEK. Denna betydande tillväxt indikerar framgångsrik expansion och ökade marknadsandelar, sannolikt driven av de strukturella förändringarna som beskrivs.
Resultat: Resultatet minskade med 32,3% från 10 313 000 SEK till 6 980 000 SEK, trots den starka omsättningstillväxten. Detta tyder på försämrade marginaler eller högre kostnader i samband med expansionen.
Eget kapital: Eget kapital ökade med 21,4% från 27 022 056 SEK till 32 817 220 SEK. Denna förbättring är direkt kopplad till årets vinst, vilket stärker företagets finansiella bas.
Soliditet: En soliditet på 77,0% är exceptionellt stark och långt över branschgenomsnitt. Detta innebär att företaget har en mycket låg skuldsättning och stor finansiell buffert, vilket ger god kreditvärdighet och motståndskraft.