11 200 688 SEK
Omsättning
▲ 20.2%
-191 002 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 14.2%
14.0%
Soliditet
Stabil
-1.7%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 2 243 966 SEK
Skulder: -1 927 888 SEK
Substansvärde: 316 078 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Idrottsservice ökade sin omsättning med 1 miljon kronor mellan 2023 och 2024. Försäljningskostnaderna var väl tilltagna inför 2024, för att vi skulle kunna ta emot så många kunder som möjligt. Vårt kvalitetsarbete och arbete med marknadsplanen förblev därför i fokus under året. Trots den goda försäljningen och ökade omsättningen har försäljning och uppstarter varit något försenade under året, vilket förklarar det negativa resultatet. De försäljningar som genomfördes under 2024 ger en positiv trend och en bra förutsättning för ökad omsättning under 2025. Dessutom fortsatte vi öka försäljningstakten vilket ger förutsättningar för en mycket stark utveckling framöver. En ny hemsida skapades under 2024 och lanserades i början av 2025. Detta gör det visuellt tydligare vilket erbjudande som finns och enklare för nya intressenter att anmäla sitt intresse för tjänsterna. Eftersom försäljningen ökade under året var ett prioriterat arbete att förbättra rutinerna kring uppstarter av kunder. Idrottsservice levererade 35 offerter under året och startade upp 14 nya kunder. Kundstocken utökades i nya områden, både i inlandet och från andra distrikt. Tre föreningar som tidigare varit kunder hos Idrottsservice, men som hanterat bokföringen/lönehanteringen på annat sätt ett tag, återkom som kunder under 2024. Vid årsskiftet hade Idrottsservice 130 kunder på löpande avtal.Året hade även fortsatt fokus på att kvalitetssäkra och förbättra rutinerna i övriga delar av kundresan. Den digitaliseringsresa som påbörjats tidigare år fortsatte med hög intensitet under 2024 och många fler kunder digitaliserades för att bli mer automatiserade och få ett effektivare flöde. Detta innebar även fortsatt kompetensutveckling för personalen. Under året överlämnade ekonomichefen på RF-SISU Västerbotten ekonomihanteringen för RF-SISU Västerbotten till Idrottsservice, vilket innebär nya rutiner för RF-SISU och nya uppgifter för Idrottsservice. Ett utmanande uppdrag när 38 års erfarenhet försvinner från organisationen.Under 2024 skötte Idrottsservice löneadministrationen för cirka 3000 löner, 4800 arvoden och gjorde 100 bokslut.Arbetet med uppdragsförmedling fortsatte och under 2024 tillsatte Idrottsservice 3390 timmar i garderob och biljettscanning på Sara Kulturhus, vilket gav föreningarna som arbetade 678 000 kronor i intäkt.Det viktiga samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsaktörer fortsatte, och vi tog emot personer i arbetsträning och via arbetsintegrerande övningsplatser (AÖP)

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Omsättningen ökade med 1 miljon kronor mellan 2023 och 2024
  • 35 offerter levererades och 14 nya kunder startades upp under året
  • Kundstocken utökades till 130 kunder på löpande avtal vid årsskiftet
  • Tre tidigare kunder återvände som kunder under 2024
  • En ny hemsida skapades och lanserades i början av 2025
  • Digitaliseringsarbetet fortsatte med hög intensitet för att automatisera kundflöden
  • Ekonomichefens uppgifter från moderbolaget överfördes till Idrottsservice
  • Företaget skötte löneadministration för cirka 3 000 löner och 4 800 arvoden
  • Uppdragsförmedling genererade 678 000 SEK i intäkter för föreningar
  • Samarbete med Arbetsförmedlingen fortsatte med arbetsträning och övningsplatser

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en positiv utveckling med stark omsättningstillväxt på 20,2% och förbättrat resultat, men kämpar fortfarande med lönsamhet. Den låga soliditeten på 14,0% indikerar en utmanande finansiell struktur trots ökande eget kapital. Företaget befinner sig i en expansionsfas med ökad kundbas och digitalisering, men har svårt att omvandla tillväxt till lönsamhet.

Företagsbeskrivning

Idrottsservice AB är ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder administrativa tjänster till idrottsföreningar, främst inom ekonomi, redovisning och administration. Bolaget är ett non-profit dotterbolag till RF-SISU Västerbotten och kombinerar kommersiell verksamhet med socialt ansvar genom arbetsträningsplatser och anpassade anställningar.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 9 491 826 SEK till 11 200 688 SEK, en tillväxt på 1 708 862 SEK eller 20,2%. Detta visar en stark försäljningsutveckling och framgångsrik expansion av kundbasen.

Resultat: Resultatet förbättrades från -222 712 SEK till -191 002 SEK, en förbättring på 31 710 SEK. Trots förbättring förblir resultatet negativt, vilket indikerar att kostnaderna fortfarande överstiger intäkterna.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 307 080 SEK till 316 078 SEK, en tillväxt på 8 998 SEK eller 2,9%. Ökningen kommer från det förbättrade resultatet men förblir på en låg nivå.

Soliditet: Soliditeten på 14,0% är låg och indikerar ett högt belåningsgrad. Detta begränsar företagets finansiella handlingsfrihet och ökar sårbarheten för ekonomiska nedgångar.

Huvudrisker

  • Låg soliditet på 14,0% begränsar företagets finansiella flexibilitet
  • Fortsatt negativt resultat på -191 002 SEK trots ökad omsättning
  • Försenade uppstarter av kunder påverkar kassaflödet negativt
  • Förlust av 38 års erfarenhet från moderbolaget skapar kompetensutmaningar
  • Tillgångarna minskade med 48 239 SEK till 2 243 966 SEK

Möjligheter

  • Stark omsättningstillväxt på 20,2% till 11 200 688 SEK visar marknadsacceptans
  • Expansion till nya geografiska områden och distrikt
  • Digitalisering och automatiserade flöden kan öka effektiviteten
  • Ökad försäljningstakt ger förutsättningar för stark framtida utveckling
  • Socialt ansvar och arbetsintegration skapar unika samarbetsmöjligheter

Trendanalys

Företaget visar en tydligt positiv utveckling i omsättningen som har fördubblats sedan 2019, med en särskilt stark tillväxt mellan 2023 och 2024. Denna expansion har dock skett till priset av lönsamhet, då resultatet efter finansnetto har varit negativt de senaste två åren trots ökad omsättning. Vinstmarginalen har försämrats från positiv till negativ, vilket indikerar att kostnaderna växt snabbare än intäkterna. Företagets soliditet har halverats sedan 2019 och ligger nu på en låg nivå, vilket visar på ett ökat skuldsättningstryck i samband med tillväxten. Den framtida utmaningen ligger i att omvandla omsättningstillväxten till lönsamhet samt att stärka det egna kapitalet för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet.