13 675 498 SEK
Omsättning
▼ -0.7%
734 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 133.8%
31.0%
Soliditet
God
5.4%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 5 719 424 SEK
Skulder: -3 906 936 SEK
Substansvärde: 1 748 931 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en intressant blandning av positiva och negativa trender. Trots en marginellt lägre omsättning har företaget mer än fördubblat sitt resultat och stärkt eget kapital avsevärt. Den kraftiga minskningen i totala tillgångar tyder på en omstrukturering eller försäljning av tillgångar, vilket i kombination med den ökade lönsamheten kan indikera en effektivisering av verksamheten. Soliditeten på 31% är acceptabel för branschen. Övergripande bedöms företaget vara i en stabil fas med förbättrad lönsamhet, men med utmaningar i form av minskad omsättning och tillgångsbas.

Företagsbeskrivning

Rylanders El i Skärhamn AB är ett etablerat elinstallationsföretag grundat 1936 som verkar lokalt på Tjörn, Orust och Stenungsund. Företaget erbjuder elinstallationer, data, KNX, solceller, laddboxar och smart energi till både privatpersoner och företag. Som medlem i Elkedjan har de en stabil branschposition. Den lokala förankringen och bredden på tjänsteutbudet är typiska för ett etablerat installationsföretag.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade marginellt från 13 696 504 SEK till 13 675 498 SEK, en nedgång på 21 006 SEK eller -0,7%. Detta visar en stabil men något svag omsättningsutveckling.

Resultat: Resultatet förbättrades kraftigt från 314 000 SEK till 734 000 SEK, en ökning med 420 000 SEK eller +133,8%. Denna dramatiska resultatförbättring tyder på förbättrad lönsamhet eller kostnadskontroll.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 1 178 797 SEK till 1 748 931 SEK, en tillväxt på 570 134 SEK eller +48,4%. Denna ökning är huvudsakligen driven av det förbättrade årets resultat.

Soliditet: Soliditeten på 31,0% är acceptabel för ett installationsföretag och indikerar en balanserad kapitalstruktur med rimligt skuldsättningsgrad.

Huvudrisker

  • Omsättningsminskning på -0,7% kan indikera konkurrenspress eller minskad efterfrågan trots ett etablerat varumärke
  • Kraftig minskning av totala tillgångar från 8 164 386 SEK till 5 719 424 SEK (-29,9%) kan tyda på försäljning av tillgångar eller nedskrivningar
  • Stabil men inte exceptionell soliditet på 31% kan begränsa låneförmågan vid större investeringar

Möjligheter

  • Kraftig resultatökning med +133,8% visar god kostnadskontroll och effektiviseringspotential
  • Stark tillväxt i eget kapital med +48,4% ger bättre finansiell styrka för framtida investeringar
  • Breddt tjänsteutbud inom solceller och laddboxar positionerar företaget väl för grön omställning
  • Etablerat varumärke sedan 1936 med stark lokal förankring ger konkurrensfördelar