74 772 617 SEK
Omsättning
▲ 7.8%
5 988 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 44.2%
46.5%
Soliditet
Mycket God
8.0%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 24 033 148 SEK
Skulder: -10 198 817 SEK
Substansvärde: 11 184 331 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Arbetsmiljöarbetet har fortsatt med satsning på främst fysisk miljö med förbättrad ventilation och värme i lokalerna, bättre kontorsmöbler samt inköp av bättre medicinsk utrustning och uppdatering av överfallslarm. Vi har också sammanställt en sammanhållen personalpolicy och via arbetsmiljörond uppmärksammat arbetsmiljön i telefon-triagen och försökt styra fler vårdkontakt-ärenden till våra digitala kanaler. Ett försök med hemarbete har påbörjats. Vi har påbörjat byggnation av nytt vårdrum för att kunna utöka antalet vårdpersonal. Vi har gjort en översyn av IT-säkerhet och förberett byte av telefonileverantör. Under året gjorde vi en konferensresa till Åland. BVC har fått uppdaterat avtal med bättre ersättningsvillkor som inneburit delvis ändrade arbetssätt. Vi har under året utökat antalet fasta husläkare med en ny tjänst. Vi har inlett ett nytt samarbete med partner för fotsjukvård samt i december även för samtalsbehandling för vuxna. För att kunna upprätthålla kvaliteten för våra patienter har vi fortsatt haft ett listningstak. Alla delar av verksamheten håller fortsatt hög kvalitet med nöjda patienter och fina siffror i den årliga nationella patientenkäten. Trots satsningarna gör vi ett gott ekonomiskt resultat. Bolagets framtida utveckling För att förbättra tillgänglighet, patientflöde och vårdkvalitet utvecklar verksamheten kontinuerligt kompetensen hos medarbetarna. Detta också för att ytterligare stärka den redan goda arbetsmiljön i verksamheten. Personalen ska ges förutsättningar att ge vård på bästa sätt utifrån de krav som ställs på vården idag. Verksamheten är välfungerande och populär bland våra listade patienter. På grund av begränsningar i lokalyta ser vi små möjligheter till tillväxt och har sedan flera år infört begränsning i hur många listade patienter vi kan hantera. Några väsentliga förändringar i bolagets verksamhet ser vi inte framför oss i närtid.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Arbetsmiljösatsningar med förbättrad ventilation, värme, kontorsmöbler och medicinsk utrustning
  • Byggnation av nytt vårdrum för att utöka antalet vårdpersonal
  • Översyn av IT-säkerhet och förberedelse för byte av telefonileverantör
  • BVC fick uppdaterat avtal med bättre ersättningsvillkor och delvis ändrade arbetssätt
  • Utökning med en ny fast husläkartjänst
  • Nytt samarbete med partner för fotsjukvård och samtalsbehandling för vuxna
  • Fortsatt listningstak för att upprätthålla vårdkvalitet

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

S:t Eriks Vårdbolag AB visar en mycket positiv ekonomisk utveckling med stark tillväxt i både omsättning och resultat. Företaget kombinerar en stabil kärnverksamhet med strategiska investeringar som ger avkastning. Den höga soliditeten på 46,5% ger goda förutsättningar för framtida investeringar och motståndskraft mot ekonomiska nedgångar. Trots fysiska begränsningar i lokalytor lyckas bolaget generera förbättrad lönsamhet genom effektiviseringar och kvalitetsfokus.

Företagsbeskrivning

S:t Eriks Vårdbolag AB är en väletablerad primärvårdsleverantör på Kungsholmen i Stockholm med vårdcentral, barnavårdscentral och hemsjukvård. Bolaget är personalägt med 87% ägarandel bland de anställda och har funnits sedan 2008. Verksamheten omfattar husläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, fotsjukvård, basal hemsjukvård, BVC och psykosociala insatser. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 sedan 2010 och fungerar som utbildningsvårdcentral.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 69 342 063 SEK till 74 772 617 SEK, en tillväxt på 7,8%. Detta visar en stabil tillväxt i verksamheten trovas listningstak för nya patienter.

Resultat: Resultatet förbättrades avsevärt från 4 152 000 SEK till 5 988 000 SEK, en ökning på 44,2%. Denna starka resultatförbättring indikerar effektiviseringsvinster och förbättrad lönsamhet.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 9 756 015 SEK till 11 184 331 SEK, en tillväxt på 14,6%. Denna ökning är direkt kopplad till det goda årets resultat och stärker bolagets finansiella ställning.

Soliditet: Soliditeten på 46,5% är mycket stark och långt över branschgenomsnitt. Detta ger företaget god kreditvärdighet och flexibilitet för framtida investeringar.

Huvudrisker

  • Begränsad tillväxtpotential på grund av lokalbrist som hindrar expansion av patientunderlaget
  • Beroende av avtal med Region Stockholm för huvuddelen av intäkterna
  • Operativa utmaningar med att balansera kvalitetskrav och effektivitet i vården

Möjligheter

  • Stark resultattillväxt på 44,2% visar potential för ytterligare effektiviseringar
  • Nya samarbeten med partners för fotsjukvård och samtalsbehandling kan generera ytterligare intäkter
  • God arbetsmiljö och personalägarstruktur kan minska personalomsättning och stärka kvaliteten
  • Digitalisering av vårdkontakter kan öka kapaciteten utan fysisk expansion

Trendanalys

Alla nyckeltal visar stark positiv utveckling: omsättningstillväxt +7,8%, resultattillväxt +44,2%, eget kapitaltillväxt +14,6% och tillgångstillväxt +17,1%. Denna konsekventa förbättring över alla områden indikerar en välskött verksamhet som lyckas kombinera tillväxt med förbättrad lönsamhet.