13 158 994 SEK
Omsättning
▼ -12.2%
694 595 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -57.6%
77.7%
Soliditet
Mycket God
5.3%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 8 211 271 SEK
Skulder: -1 834 873 SEK
Substansvärde: 6 376 398 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2025) i

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med stark finansiell stabilitet men samtidigt betydande operativa utmaningar. Den mycket höga soliditeten på 77,7% och ökande eget kapital indikerar en solid balansräkning och god solvens. Emellertid uppvisar företaget en markant försämring i rörelseresultatet med en nedgång på 57,6% samt en minskad omsättning på 12,2%, vilket tyder på lönsamhetsutmaningar och eventuellt minskad verksamhetsvolym. Företaget verkar vara etablerat sedan 2005 och genomgår troligtvis en period med ökade kostnader eller förändrade förutsättningar inom sin verksamhet.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver verksamhet inom social omsorg enligt Socialtjänstlagen (SOL) med fokus på vård och behandling av personer med psykisk funktionsnedsättning, inklusive neuropsykiatriska störningar och psykoser. Verksamheten är individanpassad och bedrivs i tillgänglighetsanpassade lokaler i Tierp. Som ett dotterbolag till Lövsta Bruk holding AB verkar det inom en stabil klientsituation, vilket är typiskt för denna bransch där långsiktiga avtal och kvalitetsfokus är centralt.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 14 913 896 SEK till 13 158 994 SEK, en nedgång på 1 754 902 SEK eller 12,2%. Detta kan tyda på färre klienter, lägre taxor eller ändrade avtal.

Resultat: Resultatet sjönk kraftigt från 1 637 784 SEK till 694 595 SEK, en minskning på 943 189 SEK eller 57,6%. Denna försämring kan bero på oförändrade fasta kostnader trots lägre intäkter eller ökade utgifter.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 5 843 697 SEK till 6 376 398 SEK, en förbättring på 532 701 SEK eller 9,1%. Ökningen beror sannolikt på att årets resultat tillförts kapitalet trots den lägre vinsten.

Soliditet: Soliditeten på 77,7% är exceptionellt stark och långt över branschgenomsnitt, vilket innebär att företaget har en mycket låg belåningsgrad och klarar av motgångar väl.

Huvudrisker

  • Kraftig resultatnedgång på 943 189 SEK indikerar lönsamhetsproblem som kan hota långsiktig hållbarhet om trenden fortsätter.
  • Minskad omsättning på 1 754 902 SEK kan tyda på förlorade kundavtal eller konkurrenspress.
  • Brist på tillväxt i omsättning och resultat trots etablerad verksamhet sedan 2005 kan signalera mättnad eller strukturella utmaningar i branschen.

Möjligheter

  • Mycket hög soliditet på 77,7% ger utrymme för investeringar i verksamheten eller att klara av konjunktursvängningar.
  • Ökning av eget kapital med 532 701 SEK stärker företagets finansiella grund och möjliggör framtida satsningar.
  • Stabil klientsituation och etablerad verksamhet sedan 2005 skapar en trygg bas för att vända den negativa trenden.