5 900 745 SEK
Omsättning
▲ 37.1%
516 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 73.7%
64.0%
Soliditet
Mycket God
8.8%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 4 740 586 SEK
Skulder: -1 462 120 SEK
Substansvärde: 2 521 682 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Verksamhetsåret har dominerats av gatljusentreprenadverksamheten. Uppdragen har i grunden utgjorts av långsiktiga avtal med Orust kommun samt belysningsföreningar på Tjörn. Avtalet med LEVA i Lysekil har avvecklats under året. Övriga uppdrag har i huvudsak utgjorts genom avrop på avtal mot Hjärtums Elförening. Byggentreprenadprojekt har utförts på belysningssidan.Försäljning av nätstationer i kompositmaterial har utförts till Ellevio, Vattenfall och Oskarshamn Energi med totalt 20 stationer.Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgångPå grund av ny lagstiftning på elområdet har VOE Service genom verksamhetsövergång övertagit personal och fordon från ägarföretaget. Detta innebär en väsentlig förändring av bolagets omsättning och inriktning då största beställaren av tjänster och byggentreprenader kommer att utgöras av moderföretaget. För detta hölls en extra bolagsstämma för att besluta om ny bolagsordning per den 1:a januari 2024.ÄgarförhållandeBolaget är ett helägt dotterbolag till Västra Orusts Energitjänst EF, org nr 758500-2152, med säte i Ellös, Orust Kommun.Koncerninterna mellanhavandenModerbolaget har fakturerat dotterbolaget kostnader för uthyrd personal samt material om c:a 3.133 tkr (2.528 tkr). Dotterbolaget har fakturerat moderbolaget c:a 331 tkr (258 tkr) som del av utförd entreprenad.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Verksamhetsövergång där företaget övertagit personal och fordon från ägarföretaget på grund av ny lagstiftning på elområdet.
  • Avveckling av avtalet med LEVA i Lysekil under året.
  • Försäljning av totalt 20 nätstationer i kompositmaterial till Ellevio, Vattenfall och Oskarshamn Energi.
  • Extra bolagsstämma hölls för att besluta om ny bolagsordning från 1 januari 2024.
  • Moderbolaget fakturerade dotterbolaget 3 133 tkr för uthyrd personal och material, vilket utgör en betydande del av kostnaderna.

Finansiell analys av bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark tillväxt under 2023 med betydande förbättringar inom samtliga nyckeltal. Omsättningen ökade med 37,1% till 5,9 miljoner SEK och resultatet fördubblades nästan med en ökning på 73,7%. Den höga soliditeten på 64% indikerar ett finansiellt stabilt företag med låg belåning. Den väsentliga förändringen genom verksamhetsövergången innebär dock en strukturell omvandling där företaget går från att vara ett externt servicebolag till att bli en intern serviceenhet för moderbolaget.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver entreprenad- och serviceverksamhet inom starkströmområdet med inriktning på eldistribution, vägbelysningsunderhåll och elkraftproduktion. Verksamheten har dominerats av långsiktiga avtal med Orust kommun och belysningsföreningar på Tjörn, samt försäljning av nätstationer till större energibolag som Ellevio och Vattenfall.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 4 305 053 SEK till 5 900 745 SEK, en ökning med 1 595 692 SEK eller 37,1%. Denna betydande tillväxt indikerar framgångsrik försäljning och expansion av verksamheten.

Resultat: Resultatet förbättrades från 297 000 SEK till 516 000 SEK, en ökning med 219 000 SEK eller 73,7%. Denna förbättring visar att företaget inte bara växer utan också blir mer lönsamt.

Eget kapital: Eget kapital ökade marginellt från 2 509 303 SEK till 2 521 682 SEK, en ökning med 12 379 SEK eller 0,5%. Den begränsade ökningen trots starkt resultat kan tyda på utdelning eller andra kapitalförändringar.

Soliditet: Soliditeten på 64,0% är mycket stark och visar att företaget har låg belåning i förhållande till sina tillgångar, vilket ger god finansiell stabilitet och kreditvärdighet.

Huvudrisker

  • Beroendet av moderbolaget ökar avsevärt efter verksamhetsövergången, vilket skapar koncentrationsrisk i kundbasen.
  • Avveckling av avtalet med LEVA i Lysekil kan påverka framtida intäkter negativt.
  • Ökad omsättning har inte lett till motsvarande ökning av eget kapital, vilket kan tyda på kapitaluttag.

Möjligheter

  • Verksamhetsövergången ger tillgång till stabila uppdrag från moderbolaget och ökad verksamhetsvolym.
  • Stark tillväxt i omsättning på 37,1% visar god marknadsposition och konkurrenskraft.
  • Förbättrad lönsamhet med vinstmarginal på 8,8% indikerar effektiv kostnadskontroll.
  • Försäljning av nätstationer till stora energibolag öppnar för nya affärsmöjligheter.

Trendanalys

Alla nyckeltal visar stark positiv utveckling: omsättning (+37,1%), resultat (+73,7%), eget kapital (+0,5%) och tillgångar (+51,5%). Denna konsistenta förbättring över samtliga områden indikerar en mycket positiv trend och välskött verksamhet. Den strukturella förändringen genom verksamhetsövergången kommer dock att omdefiniera företagets affärsmodell framöver.